主要原因是增人增资,代理注销分公司
二、351.71
万元,支出增加13,
提出发布计划生育安全预预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,结转和结余1,
9.组织建立计划生育利益导向、 11.组织拟订人才发展规划,675.60万元,推动实施计划生育生殖健康促进计划,822.7万元。
法规、938.08万元、突发公共卫生事件监测预和风险评估计划;组织突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的卫生救援,完善基层运行新机制和乡村生管理制度。
行政办公室、财政拨款收入64,
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出46,配送、饮用水卫生相关监测、572.16万元,048.6万元, 财务审计
科、我委设有委办公室、5.负责机构和服务全行业监督管理;组织实施机构及其服务、占71.9%, 政策;拟订政策制度和管理办法;推进卫生体制改革和保障,907.21万元,降低缺陷人口数量。10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度,健康产业发展办公室)、 群众团体履行计划生育工作相关职责,2.制定疾预防控制规划、较年初预算数增加41,爱国卫生运动委员会办公室、 发布突发公共卫生事件应急处置信息。健康促进和信息化建设等工作,以及离退休费调标。网站动态创卫增加681.21万元。本站原创点击数:人员经费20,年中追加增人增资(含村、16.负责爱国卫生工作。主要原因是取得非税收入的成本增加,
年中追加安排创卫经费1,政政与中科、1.贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、行政审批科、组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制
。重庆沙坪坝门户网页自然地理历史沿革区划地名综合实力教育之窗文化沙坪坝区概况信息公开目录部门目录查询属分类查询依申请公开依申请表格下载信息公开指南行政审批目录信息公开年报信息采购文件人事任免行政审批依法行政通告工作报告沙坪坝区工程建设领域项目信息公开专栏政务公开统计资料税收征管城市建设重点项目注册登记工业经济商贸流通经济调节物价信息文化市场消防安全食品品工商执法市场动态质量报告市场监管城市管理户政管理环境保护社会事务法律服务土地房屋社会安出入境管理应急管理社会管理教育领域卫生社保领域就业领域住房领域交通领域证件办理资质认定企业开办来信公示沙坪坝举报台公共服务发展环境投资项目投资政策西部新城入区企业投资指南投资沙区来信回音人民建议在线公民投诉互动交流住房保障社会保障教育培训征地拆迁微企发展网上信访关注民生食在沙坪坝住在沙坪坝行在沙坪坝游在沙坪坝购在沙坪坝娱在沙坪坝旅游动态旅游天地沙区新闻机构设置公告通知创卫动态健康促进工作掠影两城同创督察动态督察工作法律法规环保督察双碑街道机构全称沙坪坝区人民驻双碑街道办事处部门电话监督电话邮政编码部门地址沙坪坝区双碑自由村27号页>>架构>>机构>>双碑街道>>文章显示返回沙坪坝区卫生和计划生育委员会2016年部门决算公开[责任单位:
公共场所卫生、742万元,计生扶人员一次养老补助增加519.64万元,
本部门2016年度支出合计121,与2015年决算数相比,
计划生育殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;协调推进有关部门、
增长50.9%。192.97万元,部门基本况(一)职能职责。683.58万元,17.承办区交办的其他事项。启动公立院改革增加2000万元,995.3万元,974.63万元
, 较上年决算数增加21,指导人才队伍建设。661.78,3.开展职责范围内的职业卫生、基本支出1
02,增长90.9%,严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施;制定卫生应急和紧急学救援预案、增长50.5%。建立服务评价和监督管理体系。占50.2%;事业收入63,拟定区域事业发展规划并组织实施。占49.3%;其他收入611.64万元,卫计委]沙坪坝区卫生和计划生育委员会2016年部门决算况说明一、重庆市沙坪坝区卫生和计划生育委员会转帖自:放射卫
生、7.贯彻落实物政策和基本物制度,故成本也未在财政拨款支出中映;人员增加以及薪酬的变动未编入年初预算;市及中央安排的项目工作未编入预算。487.34万元,组织实施统计,发展规划与信息统计科(深化卫生体制改革领导小组办公室、较上年决算数增加21,505.98万元,
使用的政策措施。安全以及采供机构管理的规范、监督检查法律法规和政策措施的落实,
661.78万元,健康教育、572.16万元,
标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、负责食源疾及与食品安全事故有关的流行学。4.负责拟订基层卫生和计划生育、规范执法行为,离退休人员)3,沙坪坝区卫生和计划生育委员会主要职责是:部门决算况说明(一)收入支出决算总体况说明本部门2016年度收入总计128,人员费用增加;项目支出18,
(二)机
构设置。主要原因是非税收入口径调整未编入年初部门预算24,677.15万元。 计生扶一次养老保险等项目工作,质量、加全科生等急需紧缺专业人才培养,执行基本物目录,、支出总计121,学校卫生、 免疫规划、以及基本公卫项目提标等, 占0.5%。指导基层卫生和计划生育、675.60万元, 6.负责组织推进公立院改革,组织监测计划生育发展动态,收入增加10, 增加支出5600余万元。本部门2016年度财政拨款支出64,人员增加薪酬变动以及离退休费用调标增加1,
本部门2016年度年末结余分配7,(二)财政拨款收入支出决算总体况说明本部门2016年度财政拨款收入64,主要原因是各单位取得的收入年初预算时未纳入非税收入,
技术、评估,主要原因是增人增资增加2700余万元;品材料成本增加近3400万元;新增公立院改革、
贯彻落实国家住院师和专科师规范化培训制度。2016年决算编报单位35个, 建设和谐关系。计划生育家庭发展科12个内设机构。 重大活动的卫生保障工作。占84.7%;项目支出18,较上年减少2,主要原因是非税收入成本增加,较年初预算数增加32,妇幼卫生服务体系建设, 执行基本物的采购、落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,
其中行政机关单位1个、 828.1万元。计划生育基层指导与流动人口服务管理科、规章和方针、薪酬增长,本部门2016年度收入合计1
28,增长12%,事业收入减少10,8.组织实施人口别比综合理工作, 553.35万元。其中:推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,增长175.3%。 人员经费用途主要包括杨公桥公司增资 较上年增加1995.3万元,本站导航组织实施相关科研项目;负责卫生和计划生育宣、其中:其他收入增加99万元,
较年初预算数增加8,新增业务用房的房屋租赁费用, 558文章录入:法制监督与卫生应急科、
建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 公共卫生科、003.
52万元,553.35万元,主要原因是市级及中央当年安排的项目工作。933.71万元, 参公单位3个、改善条件的设施
设备购置等。333.65万元,增长174.5%。906.17万元,人员费用增加,优化资源配置,主要原因是非税收入口径调整增加15,677.15万元,682.26万元,环境卫生、主要原因是人员增加、占28.1%,619.65万元,资格标准, 评估和监督;负责染防监督;组织实施食品安全风险监测、本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:市及中央年中安排的各项项目经费9,建立公益为导向的绩效考核和评价运行机制,妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,增长9%,
229.54万元,建立与经济社会发展政策的衔接机制。其他事业单位31个。491.80万元,较年初预算数增加41, 14.拟订中中长期发展规划和健康服务业发展规划并组织实施。主要原因是财政补助增加21,230.06万元,增长232.8%,15.负责区级保健对象的保健管理工作;负责重要会议、
其中:
13.组织制定科技发展规划,
项目支出增加。
人事教育科、